Výroční zpráva ÚHÚL za rok 2002
4.2 Kontrolní činnost
V lednu 2002 byla ústavu předána Zpráva odboru vnitřní kontroly a supervize MZe
z kontroly provedené kontrolní skupinou odboru koncem roku 2001. Nedostatky
byly zjištěny zejména v oblasti provozu a užívání služebních vozidel a v realizaci zápůjček
předmětů zaměstnancům. Zjištěné nedostatky byly v průběhu roku odstraněny.
V ústavu není samostatné oddělení kontroly, proto ve smyslu organizačního řádu provádějí
vnitřní kontroly kontrolní skupiny, jejichž složení z odborných pracovníků ústavu určuje
ředitel.
Na základě příkazu ředitele tak byla provedena kontrola dodržování Řádu autoprovozu
v ústředí a na pobočkách. Na pobočkách byla dále provedena i komplexní kontrola
hospodaření poboček v oblastech vymáhání pohledávek, personalistiky, cestovních příkazů,
autoprovozu, vedení pokladny, apod. Zjištěné nedostatky byly vyřešeny, jednotlivé kontrolní
zprávy byly projednány s řediteli poboček, závěrečná kontrolní zpráva byla projednána na
ústavní radě.
Na ekonomickém úseku byla aplikována opatření vyplývající ze zákona o finanční kontrole
ve veřejné správě.
V roce 2002 byla v ústavu provedena pouze jedna vnější kontrola, a to Všeobecnou
zdravotní pojišťovnou. Nebyly zjištěny žádné závady.
V rámci ochrany majetku státu probíhají na všech pobočkách a ústředí pravidelné revize
a kontroly hasicích a protipožárních zařízení, elektrospotřebičů, kotelen, komínů a jiného
technického zařízení.